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FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL

de Ejercicio:2025. Trimestre: 4 Total 2 registros. XLSX CSV
Formato LTAIPT_2018_Art_63_fr_XXIV Resultados de auditorías realizadas
Ver registro
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que se informa
Fecha de término del periodo que se informa
Ejercicio(s) auditado(s)
Periodo auditado
Rubro (catálogo)
Tipo de auditoría
Número de auditoría
Órgano que realizó la revisión o auditoría
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura
Número del oficio de solicitud de información
Número de oficio de solicitud de información adicional
Objetivo(s) de la realización de la auditoría
Rubros sujetos a revisión
Fundamentos legales
Número de oficio de notificación de resultados
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos
Hipervínculo a las recomendaciones hechas
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador
Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados
ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso
Total de acciones por solventar
Hipervínculo al Programa anual de auditorías
Área responsable de la información
Fecha de Actualización
Nota
2025
01/10/2025
31/12/2025
2023
2024
01/Enero/2023 al 31/Diciembre/2023
01/Enero/2024 al 31/Marzo/2024
Auditoría externa
Auditoría Interna de Cumplimiento
AIC/24-01
Secretaría de la Función Pública del Estado
SFP/DSFCA/CA/24/041-0957
SFP/DSFCA/CA/24/041-0957
Ver Nota.
Verificar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y materiales; evaluar si los sistemas de control interno, procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos con el marco normativo establecido, que permitan prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia en la consecución del objeto del Fideicomiso de la Cuidad Industrial Xicohténcatl, promoviendo así la transparencia y rendición de cuentas.
Control Interno establecido a los Recursos Financieros, Humanos y Materiales.
Artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II, 10 fracciones XI, XII, XIII y XV, 14 fracciones I, III, VI y XXV y 15 fracciones II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo dos mil veinticuatro.
SFP/DSFCA/CA/24/08-1858
12
Emisión de observaciones y recomendaciones.
Mtra. Haide Gisela Lucero Zepeda Gerente General del Fideicomiso del Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohténcatl
Mujer
12
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
16/01/2026
Auditoría terminada y en período de solventación
2025
01/10/2025
31/12/2025
2025
01/Enero/2025 al 31/Diciembre/2025
Auditoría externa
Auditoría Interna de Cumplimiento
AIC/25-36
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tlaxcala
SAyBG/DSFCA/3375/09.2025
SAyBG/DSFCA/3375/09.2025
Ver Nota.
Tiene como propósito constituirse en una medida estratégica orientada a garantizar la correcta planeación, ejecución y supervisión de los recursos públicos asignados a El Colegio de Tlaxcala, A.C., en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía y honradez establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ejecución de recursos financieros, materiales, humanos y de obra pública
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, 65, y 66 fracciones III, IV, V y XXIII y sexto transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala contenida en el Decreto número 158 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley, 2, 4 fracción II incisos a) y c), 6 fracción I, 10 fracciones XI, XII, XIII, y XV, 14 fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, X, XVI, XVIII y XXV, 15 fracción II y 17 fracciones III y V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, al Acuerdo de Coordinación celebrado ente el ejecutivo Federal y nuestro Estado, el cual tiene como objeto la elaboración de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", y en concordancia con los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, línea de acción combatir la corrupción en la ejecución de recursos financieros, materiales y humanos, contribuyendo al fortalecimiento de la integridad institucional y a la confianza de la ciudadanía en el ejercicio del gasto público
Ver Nota.
Ver Nota.
Ver Nota.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
16/01/2026
Auditoría en proceso
El Sistema de Transparencia del Poder Ejecutivo fue desarrollado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.