FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL
| Formato LTAIPT_2018_Art_63_fr_XXIV Resultados de auditorías realizadas |
|---|
|
Ver registro
|
Ejercicio
|
Fecha de inicio del periodo que se informa
|
Fecha de término del periodo que se informa
|
Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Número de oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador |
Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados |
ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) |
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de acciones por solventar |
Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
Área responsable de la información
|
Fecha de Actualización
|
Nota
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025
|
01/10/2025
|
31/12/2025
|
2023
2024 |
01/Enero/2023 al 31/Diciembre/2023
01/Enero/2024 al 31/Marzo/2024 |
Auditoría externa
|
Auditoría Interna de Cumplimiento
|
AIC/24-01
|
Secretaría de la Función Pública del Estado
|
SFP/DSFCA/CA/24/041-0957
|
SFP/DSFCA/CA/24/041-0957
|
Ver Nota.
|
Verificar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y materiales; evaluar si los sistemas de control interno, procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos cumplen en todos los aspectos significativos con el marco normativo establecido, que permitan prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia en la consecución del objeto del Fideicomiso de la Cuidad Industrial Xicohténcatl, promoviendo así la transparencia y rendición de cuentas.
|
Control Interno establecido a los Recursos Financieros, Humanos y Materiales.
|
Artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II, 10 fracciones XI, XII, XIII y XV, 14 fracciones I, III, VI y XXV y 15 fracciones II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo dos mil veinticuatro.
|
SFP/DSFCA/CA/24/08-1858
|
12
|
Emisión de observaciones y recomendaciones.
|
Mtra. Haide Gisela Lucero Zepeda Gerente General del Fideicomiso del Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohténcatl
|
Mujer
|
12
|
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
|
16/01/2026
|
Auditoría terminada y en período de solventación
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025
|
01/10/2025
|
31/12/2025
|
2025
|
01/Enero/2025 al 31/Diciembre/2025
|
Auditoría externa
|
Auditoría Interna de Cumplimiento
|
AIC/25-36
|
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tlaxcala
|
SAyBG/DSFCA/3375/09.2025
|
SAyBG/DSFCA/3375/09.2025
|
Ver Nota.
|
Tiene como propósito constituirse en una medida estratégica orientada a garantizar la correcta planeación, ejecución y supervisión de los recursos públicos asignados a El Colegio de Tlaxcala, A.C., en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía y honradez establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
|
Ejecución de recursos financieros, materiales, humanos y de obra pública
|
Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, 65, y 66 fracciones III, IV, V y XXIII y sexto transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala contenida en el Decreto número 158 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley, 2, 4 fracción II incisos a) y c), 6 fracción I, 10 fracciones XI, XII, XIII, y XV, 14 fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, X, XVI, XVIII y XXV, 15 fracción II y 17 fracciones III y V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, al Acuerdo de Coordinación celebrado ente el ejecutivo Federal y nuestro Estado, el cual tiene como objeto la elaboración de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", y en concordancia con los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, línea de acción combatir la corrupción en la ejecución de recursos financieros, materiales y humanos, contribuyendo al fortalecimiento de la integridad institucional y a la confianza de la ciudadanía en el ejercicio del gasto público
|
Ver Nota.
|
Ver Nota.
|
Ver Nota.
|
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
|
16/01/2026
|
Auditoría en proceso
|