CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN.
Formato LTAIPT_2018_Art_63_fr_XXIV Resultados de auditorías realizadas |
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Ver registro
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Ejercicio
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Fecha de inicio del periodo que se informa
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Fecha de término del periodo que se informa
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Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Número de oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador |
Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados |
ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) |
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de acciones por solventar |
Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
Área responsable de la información
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Fecha de Actualización
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Nota
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2024
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01/10/2024
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31/12/2024
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2022
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01/Enero/2022 al 31/Diciembre/2022
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Auditoría externa
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Auditoría Interna de Cumplimiento
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AIC/22-11
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Secretaría de la Función Pública.
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SFP/DSFCA/CA/22/12-2123
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SFP/DSFCA/CA/22/12-2123
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Ver Nota.
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Verificar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y materiales, evaluar si los sistemas de control interno, procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos y corroborar si se cumplen en todos los aspectos significativos con el marco normativo establecido, que permitan prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia en la consecución de los objetivos del Programa Operativo Anual, promoviendo así la transparencia y rendición de cuentas.
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Control interno.
Comprobación del gasto ejercido. |
Artículo 18, 65 y 66 fracciones II, III y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II, 6 fracción I, 8, 9 fracciones X, XI, XII y XIII, 11 fracciones I, VI, VIII, X, XI y XIII, 12 inciso a) y 13 fracciones II, III y IV del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo, que se aplica en apego a lo establecido en el artículo transitorio Décimo Séptimo penúltimo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, artículos 1 fracción II, 8 fracción V, 15 fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 38, 39, 41 y 44 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo dos mil veintidós.
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SFP/DSFCA/CA/23/12-2100
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4
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Emisión de observaciones y recomendaciones.
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María Ana Bertha Mastranzo Corona Directora General del Consejo Estatal de Población.
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Mujer
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Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
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15/01/2025
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Auditoría concluida.
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