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CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN.

de Ejercicio:2024. Trimestre: 4 Total 1 registros. XLSX CSV
Formato LTAIPT_2018_Art_63_fr_XXIV Resultados de auditorías realizadas
Ver registro
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que se informa
Fecha de término del periodo que se informa
Ejercicio(s) auditado(s)
Periodo auditado
Rubro (catálogo)
Tipo de auditoría
Número de auditoría
Órgano que realizó la revisión o auditoría
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura
Número del oficio de solicitud de información
Número de oficio de solicitud de información adicional
Objetivo(s) de la realización de la auditoría
Rubros sujetos a revisión
Fundamentos legales
Número de oficio de notificación de resultados
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos
Hipervínculo a las recomendaciones hechas
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador
Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados
ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso
Total de acciones por solventar
Hipervínculo al Programa anual de auditorías
Área responsable de la información
Fecha de Actualización
Nota
2024
01/10/2024
31/12/2024
2022
01/Enero/2022 al 31/Diciembre/2022
Auditoría externa
Auditoría Interna de Cumplimiento
AIC/22-11
Secretaría de la Función Pública.
SFP/DSFCA/CA/22/12-2123
SFP/DSFCA/CA/22/12-2123
Ver Nota.
Verificar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y materiales, evaluar si los sistemas de control interno, procesos operativos, contables, presupuestales y programáticos y corroborar si se cumplen en todos los aspectos significativos con el marco normativo establecido, que permitan prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan afectar la eficacia en la consecución de los objetivos del Programa Operativo Anual, promoviendo así la transparencia y rendición de cuentas.
Control interno.
Comprobación del gasto ejercido.
Artículo 18, 65 y 66 fracciones II, III y IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II, 6 fracción I, 8, 9 fracciones X, XI, XII y XIII, 11 fracciones I, VI, VIII, X, XI y XIII, 12 inciso a) y 13 fracciones II, III y IV del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo, que se aplica en apego a lo establecido en el artículo transitorio Décimo Séptimo penúltimo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, artículos 1 fracción II, 8 fracción V, 15 fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 38, 39, 41 y 44 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo dos mil veintidós.
SFP/DSFCA/CA/23/12-2100
4
Emisión de observaciones y recomendaciones.
María Ana Bertha Mastranzo Corona Directora General del Consejo Estatal de Población.
Mujer
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
15/01/2025
Auditoría concluida.
El Sistema de Transparencia del Poder Ejecutivo fue desarrollado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de la Función Pública.